增值税申报和开票税额差异怎么做账?
1、发票上的增值税税额和增值税报税系统有差额,没有关系,这是由于小数点后面保留位数和相加合计数不一至造成的,是客观的。]
2、处理方法:纳税申报时按增值税报税系统上的数字填写即可,对自动导入纳税申报表上的数据可以进行修改。
摘要写:尾数调整
借:营业外支出
贷:银行存款——尾数调整
….
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增值税申报和开票税额差异怎么做账?
1、发票上的增值税税额和增值税报税系统有差额,没有关系,这是由于小数点后面保留位数和相加合计数不一至造成的,是客观的。]
2、处理方法:纳税申报时按增值税报税系统上的数字填写即可,对自动导入纳税申报表上的数据可以进行修改。
摘要写:尾数调整
借:营业外支出
贷:银行存款——尾数调整
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