如何冲销应付账款多计的?[会计实务]

如何冲销应付账款多计的?

例如借:主营业务成本52009贷:应付账款52009多记了9元,怎么处理?]

如何冲销应付账款多计的?[会计实务]

应付账款多计的,可以直接做红字凭证就可以了。

1.比如,多计的凭证如下:

借:银行存款 10万

贷:应付账款-xx单位 10万

冲销上述多计的凭证,分录如下:

借:银行存款 – 10万

贷:应付账款-xx单位 -10万

2.如果是跨年度,损益类的多计。做如下调整:

原分录:

借:主营业务成本 52009

贷:应付账款 52009

多记了9元。

充销多记的9元,做调整分录如下:

借:以前年度损益调整 – 9

贷:应付帐款 (红字)-9

借:利润分配–未分配利润 – 9

贷:以前年度损益调整 -9
       

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